接下来,广州用友软件小编将告诉您如何实现预付款和收款方式,让我们跟随小编一起来了解一下。
反转前的结果:
我们发现应收账款的未清余额为,预收账款的贷方余额为,这两个账户的余额相同,即应收账款的期末余额为。
使用预收货抵销应收账款
1.我们在本期现金中进行交易核销,选择预付款核销应收账款。
2.进入预收货款和应收账款界面。
3.然后选择要冲销的客户和要冲销的金额,
然后点击左上角的菜单按钮,分别选择接收预收款和应收款。
4.只需单击分配并保存。
预付款与应收账款相抵销以生成财务文件:
1.首先,我们在总帐中查找凭证以生成凭证。
2.然后在单据生成的凭证清单中找到预收款的应收付款冲销。
3.之后,单击“下一步”,直到生成最终凭证。
预收账款期末余额为0,应收账款期末余额为0。
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